Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: INSS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
683 |
Data de lançamento: |
31/01/2024 |
Tipo de empenho: |
Parcelamento INSS |
Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Serviço da Dívida Interna |
Projeto / Atividade: |
AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA |
Conta de Despesa: |
4690.71.02.00.00.00 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS |
Natureza da despesa: |
PARCELAMENTO DIVIDA INSS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REF AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DO INSS, CONFORME MEDIDA PROVISORIA 783/2017. CONSOLIDAÇAO EM 31/12/2018. PARCELA 01/2024 |
0,00 |
3.887,67 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/01/2024 |
EMPENHO REF AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DO INSS, CONFORME MEDIDA PROVISORIA 783/2017. CONSOLIDAÇAO EM 31/12/2018. PARCELA 01/2024 |
3.887,67 |
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31/01/2024 |
EMPENHO REF AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DO INSS, CONFORME MEDIDA PROVISORIA 783/2017. CONSOLIDAÇAO EM 31/12/2018. PARCELA 01/2024 |
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3.887,67 |
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31/01/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 683/2024
INSS - 4961 |
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3.887,67 |
TOTAL |
3.887,67 |
3.887,67 |
3.887,67 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.