Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS MACIESKI LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6874 |
Data de lançamento: |
05/09/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SETOR URBANO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERVIÇO DE SOLDA MIG |
80,00 |
80,00 |
1.00 |
SERVIÇO MANGUEIRA |
180,00 |
180,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/09/2024 |
SERVIÇO DE SOLDA MIG SERVIÇO MANGUEIRA |
260,00 |
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06/09/2024 |
SERVIÇO DE SOLDA MIG
SERVIÇO MANGUEIRA
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|
260,00 |
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06/09/2024 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 6874/2024, 9722 - COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS MACIESKI LTDA ME |
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5,23 |
12/09/2024 |
Pagamento de Empenho 6874/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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254,77 |
TOTAL |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS |
06/09/2024 |
5,23 |
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Lançada |
TOTAL |
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5,23 |
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