Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MARCIA MARIA LEVANDOSKI - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6899 |
Data de lançamento: |
05/09/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SETOR RODOVIARIO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
ALTERNADOR |
2.100,00 |
2.100,00 |
2.00 |
CORREIA ALTERNADOR |
60,00 |
120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/09/2024 |
ALTERNADOR CORREIA ALTERNADOR |
2.220,00 |
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09/09/2024 |
ALTERNADOR
CORREIA ALTERNADOR
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|
2.220,00 |
|
12/09/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
REF: DANFE Nº 16
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2.220,00 |
TOTAL |
2.220,00 |
2.220,00 |
2.220,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.