Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ADRIANA BALBINOT PANISSI ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
691 |
Data de lançamento: |
31/01/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
KIT TESTE PH E CLORO PREMIUM |
32,00 |
32,00 |
1.00 |
PASTILHA TRICLORO TRIPLA AÇAO 200G |
22,00 |
22,00 |
1.00 |
CLORO TESTER |
38,00 |
38,00 |
1.00 |
GENCO CLORO DICLORO ORGANICO 4,5 KG |
360,00 |
360,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/01/2024 |
KIT TESTE PH E CLORO PREMIUM PASTILHA TRICLORO TRIPLA AÇAO 200G CLORO TESTER GENCO CLORO DICLORO ORGANICO 4,5 KG |
452,00 |
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02/02/2024 |
KIT TESTE PH E CLORO PREMIUM
PASTILHA TRICLORO TRIPLA AÇAO 200G
CLORO TESTER
GENCO CLORO DICLORO ORGANICO 4,5 KG
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|
452,00 |
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07/02/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 691/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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446,58 |
07/02/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 691/2024 |
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5,42 |
TOTAL |
452,00 |
452,00 |
452,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
02/02/2024 |
5,42 |
464/2024 |
Lançada |
TOTAL |
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5,42 |
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