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Última atualização realizada em 27/09/2024 às 13:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ALINE GRALICK 02525373006

Dados do Empenho
Número do empenho: 6935 Data de lançamento: 06/09/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Unidade: CENTRO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 DIFUSORES ELÉTRICOS D AMBIENTE 45,00 45,00
9.00 ESSÊNCIAS VIA AROMA 17,00 153,00
4.00 PANO MICROFIBRA 15,00 60,00
3.00 AROMATIZANTE D AMBIENTE 500ML 22,00 66,00
1.00 GEL ADESIVO 18,00 18,00
4.00 ESSENCIA CONCENTRADA - COALA 13,00 52,00
2.00 AROMATIZANTE 28,00 56,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/09/2024 DIFUSORES ELÉTRICOS D AMBIENTE ESSÊNCIAS VIA AROMA PANO MICROFIBRA AROMATIZANTE D AMBIENTE 500ML GEL ADESIVO ESSENCIA CONCENTRADA - COALA AROMATIZANTE 450,00
12/09/2024 DIFUSORES ELÉTRICOS D AMBIENTE ESSÊNCIAS VIA AROMA PANO MICROFIBRA AROMATIZANTE D AMBIENTE 500ML GEL ADESIVO ESSENCIA CONCENTRADA - COALA AROMATIZANTE 450,00
18/09/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA ref: danfe nº56717497 450,00
TOTAL 450,00 450,00 450,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.