Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: BRASIL TELECOM S/A |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6983 |
Data de lançamento: |
09/09/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SAUDE |
Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO FEDERAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
Natureza da despesa: |
TELEFONE |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF: ABRIL/2024
3794-1277 R$ 678,52;
REF: JUNHO/2024
3794-1277 R$ 676,92;
REF: AGOSTO/2024
3794-1277 R$ 649,18 |
0,00 |
2.004,62 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/09/2024 |
REF: ABRIL/2024
3794-1277 R$ 678,52;
REF: JUNHO/2024
3794-1277 R$ 676,92;
REF: AGOSTO/2024
3794-1277 R$ 649,18 |
2.004,62 |
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09/09/2024 |
Conforme Fatura Nº 2406028293093; 2404028085962; 2408028474194; |
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2.004,62 |
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10/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6983/2024
BRASIL TELECOM S/A - 3059 |
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2.004,62 |
TOTAL |
2.004,62 |
2.004,62 |
2.004,62 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.