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Última atualização realizada em 26/09/2024 às 08:05.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: EDITORA FTD SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6996 Data de lançamento: 10/09/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: EDUCACAO E CULTURA
Unidade: SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS INICIAIS
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 1 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
83.00 1º ano do Ensino Fundamental Anos Iniciais - Módulos 1, 2, 3 e 4 117,00 9.711,00
75.00 2º ano do Ensino Fundamental Anos Iniciais - Módulos 1, 2, 3 e 4 117,00 8.775,00
63.00 3º ano do Ensino Fundamental Anos Iniciais - Módulos 1, 2, 3 e 4 117,00 7.371,00
68.00 4º ano do Ensino Fundamental Anos Iniciais - Módulos 1, 2, 3 e 4 117,00 7.956,00
60.00 5º ano do Ensino Fundamental Anos Iniciais - Módulos 1, 2, 3 e 4 117,00 7.020,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/09/2024 1º ano do Ensino Fundamental Anos Iniciais - Módulos 1, 2, 3 e 4 2º ano do Ensino Fundamental Anos Iniciais - Módulos 1, 2, 3 e 4 3º ano do Ensino Fundamental Anos Iniciais - Módulos 1, 2, 3 e 4 4º ano do Ensino Fundamental Anos Iniciais - Módulos 1, 2, 3 e 4 5º ano do Ensino Fundamental Anos Iniciais - Módulos 1, 2, 3 e 4 40.833,00
16/09/2024 1º ano do Ensino Fundamental Anos Iniciais - Módulos 1, 2, 3 e 4 2º ano do Ensino Fundamental Anos Iniciais - Módulos 1, 2, 3 e 4 3º ano do Ensino Fundamental Anos Iniciais - Módulos 1, 2, 3 e 4 4º ano do Ensino Fundamental Anos Iniciais - Módulos 1, 2, 3 e 4 5º ano do Ensino Fundamental Anos Iniciais - Módulos 1, 2, 3 e 4 40.833,00
23/09/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6996/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 40.343,00
23/09/2024 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6996/2024 490,00
TOTAL 40.833,00 40.833,00 40.833,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 16/09/2024 490,00 5441/2024 Lançada
TOTAL   490,00