Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ELETRICA E REFRIGERACAO CERBARO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7152 |
Data de lançamento: |
18/09/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
AGRICULTURA |
Unidade: |
SECRETARIA DA AGRICULTURA E PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Extensão Rural |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA DE INCENTIVO A AGRICULTURA |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
CAPACITOR - capacitor eletrico |
184,00 |
184,00 |
1.00 |
SUPERVISOR DE TENSAO MONOFASICA |
394,50 |
394,50 |
2.00 |
DISPOSITIVO DE PROTECAO DE SURTO |
76,80 |
153,60 |
1.00 |
CONTATORA |
375,00 |
375,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/09/2024 |
CAPACITOR - capacitor eletrico SUPERVISOR DE TENSAO MONOFASICA DISPOSITIVO DE PROTECAO DE SURTO CONTATORA |
1.107,10 |
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19/09/2024 |
CAPACITOR - capacitor eletrico
SUPERVISOR DE TENSAO MONOFASICA
DISPOSITIVO DE PROTECAO DE SURTO
CONTATORA
|
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1.107,10 |
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24/09/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7152/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.107,10 |
TOTAL |
1.107,10 |
1.107,10 |
1.107,10 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.