| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FEDRIGO E BERTAN LTDA ME |
| Número do empenho: | 7155 | Data de lançamento: | 18/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ADMINISTRACAO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | COPO DE CAFÉ ISOPOR 240ML | 399,60 | 399,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2024 | COPO DE CAFÉ ISOPOR 240ML | 399,60 | ||
| 19/09/2024 | COPO DE CAFÉ ISOPOR 240ML | 399,60 | ||
| 24/09/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF: DANFE Nº 31785 | 399,60 | ||
| TOTAL | 399,60 | 399,60 | 399,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||