Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: JOÃO LUIZ FACHINI 32503695000 |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
7171 |
Data de lançamento: |
18/09/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
Natureza da despesa: |
FRETES E TRANSPORTES GERAIS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERVIÇO DE TRANSPORTE - PLANALTO/PINHALZINHO SC/PLANALTO |
1.200,00 |
1.200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/09/2024 |
SERVIÇO DE TRANSPORTE - PLANALTO/PINHALZINHO SC/PLANALTO |
1.200,00 |
|
|
09/10/2024 |
SERVIÇO DE TRANSPORTE - PLANALTO/PINHALZINHO SC/PLANALTO
|
|
1.200,00 |
|
14/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ref: nota fiscal nº 98
|
|
|
1.200,00 |
TOTAL |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.