Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: JC BASSO COMERCIO E TRANSPORTE LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7174 |
Data de lançamento: |
19/09/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
HABITACAO MINAS E ENERGIA |
Unidade: |
SEC.DA HABITACAO MINAS E ENERGIA |
Função: |
Habitação |
Subfunção: |
Habitação Urbana |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA CASAS POPULARES - SECRETARIA DE HABITAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
33 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
50.00 |
CIMENTO, SACO DE 50 KG |
38,50 |
1.925,00 |
22.00 |
AREIA MÉDIA |
168,00 |
3.696,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/09/2024 |
CIMENTO, SACO DE 50 KG AREIA MÉDIA |
5.621,00 |
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19/09/2024 |
CIMENTO, SACO DE 50 KG
AREIA MÉDIA
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5.621,00 |
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24/09/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7174/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.553,55 |
24/09/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7174/2024 |
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67,45 |
TOTAL |
5.621,00 |
5.621,00 |
5.621,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
19/09/2024 |
67,45 |
5520/2024 |
Lançada |
TOTAL |
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67,45 |
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