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Última atualização realizada em 27/09/2024 às 08:03.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7214 Data de lançamento: 23/09/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR URBANO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO FEICHE DE MOLA 140,00 140,00
1.00 SERVIÇO DE TORNO 45,00 45,00
1.00 SERVIÇO TROCAR BUCHA 100,00 100,00
1.00 SERVIÇO TROCAR PASTILHA 90,00 90,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/09/2024 SERVIÇO FEICHE DE MOLA SERVIÇO DE TORNO SERVIÇO TROCAR BUCHA SERVIÇO TROCAR PASTILHA 375,00
24/09/2024 SERVIÇO FEICHE DE MOLA SERVIÇO DE TORNO SERVIÇO TROCAR BUCHA SERVIÇO TROCAR PASTILHA 375,00
24/09/2024 Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 7214/2024, 2473 - MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA 15,86
TOTAL 375,00 375,00 15,86
SALDO A PAGAR 359,14
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 24/09/2024 15,86 Lançada
TOTAL   15,86