Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: AUTO PECAS PLANALTO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
725 |
Data de lançamento: |
31/01/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SETOR RODOVIARIO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
JUNTA CAB. |
163,10 |
163,10 |
1.00 |
JUNTA TAMPA DA VALVUL |
39,52 |
39,52 |
4.00 |
JUNTA COLETOR ESCAPAMENTO |
9,97 |
39,88 |
4.00 |
JUNTA COLETOR |
9,30 |
37,20 |
1.00 |
JUNTA TURBINADA MWM |
43,08 |
43,08 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/01/2024 |
JUNTA CAB. JUNTA TAMPA DA VALVUL JUNTA COLETOR ESCAPAMENTO JUNTA COLETOR JUNTA TURBINADA MWM |
322,78 |
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07/02/2024 |
JUNTA CAB.
JUNTA TAMPA DA VALVUL
JUNTA COLETOR ESCAPAMENTO
JUNTA COLETOR
JUNTA TURBINADA MWM
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322,78 |
|
16/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF: DANFE Nº 18002
|
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322,78 |
TOTAL |
322,78 |
322,78 |
322,78 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.