Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: VILMAR SARTORI JUNIOR ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7261 |
Data de lançamento: |
24/09/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SAUDE |
Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO MUNICIPAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
COBERTURA PLASTICA P/ PARACHOQUE |
186,00 |
186,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/09/2024 |
COBERTURA PLASTICA P/ PARACHOQUE |
186,00 |
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27/09/2024 |
COBERTURA PLASTICA P/ PARACHOQUE
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186,00 |
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04/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7261/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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186,00 |
TOTAL |
186,00 |
186,00 |
186,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.