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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 01:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CHAPEMAQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7272 Data de lançamento: 24/09/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR RODOVIARIO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 FILTRO LUBRIFICANTE 92,25 92,25
1.00 FILTRO COMBUSTIVEL 115,68 115,68
1.00 FILTRO SEPARADOR COMBUSTIVEL 287,50 287,50
1.00 FILTRO SEPARADOR COMBUSTIVEL 343,22 343,22
2.00 UNHA ESCARRIFICADOR GR180BR 428,99 857,98

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/09/2024 FILTRO LUBRIFICANTE FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO SEPARADOR COMBUSTIVEL FILTRO SEPARADOR COMBUSTIVEL UNHA ESCARRIFICADOR GR180BR 1.696,63
27/09/2024 FILTRO LUBRIFICANTE FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO SEPARADOR COMBUSTIVEL FILTRO SEPARADOR COMBUSTIVEL UNHA ESCARRIFICADOR GR180BR 1.696,63
04/10/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7272/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.696,63
TOTAL 1.696,63 1.696,63 1.696,63
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.