Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS MACIESKI LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7274 |
Data de lançamento: |
24/09/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SETOR RODOVIARIO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
CORREIA B64 |
70,00 |
140,00 |
1.00 |
POLIA |
150,00 |
150,00 |
2.00 |
ARRUELA LISA 5/16 |
1,00 |
2,00 |
2.00 |
ARRUELA DE PRESSÃO 1/2 |
1,00 |
2,00 |
1.00 |
PARAFUSO ALLEN 5/16 |
3,00 |
3,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/09/2024 |
CORREIA B64 POLIA ARRUELA LISA 5/16 ARRUELA DE PRESSÃO 1/2 PARAFUSO ALLEN 5/16 |
297,00 |
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30/09/2024 |
CORREIA B64
POLIA
ARRUELA LISA 5/16
ARRUELA DE PRESSÃO 1/2
PARAFUSO ALLEN 5/16
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297,00 |
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04/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7274/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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297,00 |
TOTAL |
297,00 |
297,00 |
297,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.