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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 01:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS MACIESKI LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7274 Data de lançamento: 24/09/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR RODOVIARIO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 CORREIA B64 70,00 140,00
1.00 POLIA 150,00 150,00
2.00 ARRUELA LISA 5/16 1,00 2,00
2.00 ARRUELA DE PRESSÃO 1/2 1,00 2,00
1.00 PARAFUSO ALLEN 5/16 3,00 3,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/09/2024 CORREIA B64 POLIA ARRUELA LISA 5/16 ARRUELA DE PRESSÃO 1/2 PARAFUSO ALLEN 5/16 297,00
30/09/2024 CORREIA B64 POLIA ARRUELA LISA 5/16 ARRUELA DE PRESSÃO 1/2 PARAFUSO ALLEN 5/16 297,00
04/10/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7274/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 297,00
TOTAL 297,00 297,00 297,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.