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Última atualização realizada em 26/09/2024 às 08:05.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: COM E REPR GARIMPEIRO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7278 Data de lançamento: 24/09/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR RODOVIARIO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 GUARDA MOTOR 492,96 492,96
1.00 CONTATOR CWM 18 85,00 85,00
1.00 CHAVE TRIFASICA 55,00 55,00
1.00 CHAVE PHILIPS 12,00 12,00
1.00 CHAVE DE FENDA 12,00 12,00
1.00 RELÉ 22X32 209,00 209,00
1.00 ROLAMENTO 6307 102,00 102,00
1.00 ROLAMENTO 6306 64,00 64,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/09/2024 GUARDA MOTOR CONTATOR CWM 18 CHAVE TRIFASICA CHAVE PHILIPS CHAVE DE FENDA RELÉ 22X32 ROLAMENTO 6307 ROLAMENTO 6306 1.031,96
TOTAL 1.031,96 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.031,96
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.