Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: COM E REPR GARIMPEIRO LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
7278 |
Data de lançamento: |
24/09/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SETOR RODOVIARIO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
GUARDA MOTOR |
492,96 |
492,96 |
1.00 |
CONTATOR CWM 18 |
85,00 |
85,00 |
1.00 |
CHAVE TRIFASICA |
55,00 |
55,00 |
1.00 |
CHAVE PHILIPS |
12,00 |
12,00 |
1.00 |
CHAVE DE FENDA |
12,00 |
12,00 |
1.00 |
RELÉ 22X32 |
209,00 |
209,00 |
1.00 |
ROLAMENTO 6307 |
102,00 |
102,00 |
1.00 |
ROLAMENTO 6306 |
64,00 |
64,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/09/2024 |
GUARDA MOTOR CONTATOR CWM 18 CHAVE TRIFASICA CHAVE PHILIPS CHAVE DE FENDA RELÉ 22X32 ROLAMENTO 6307 ROLAMENTO 6306 |
1.031,96 |
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26/09/2024 |
GUARDA MOTOR
CONTATOR CWM 18
CHAVE TRIFASICA
CHAVE PHILIPS
CHAVE DE FENDA
RELÉ 22X32
ROLAMENTO 6307
ROLAMENTO 6306
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|
1.031,96 |
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04/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7278/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.031,96 |
TOTAL |
1.031,96 |
1.031,96 |
1.031,96 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.