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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 01:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: COM E REPR GARIMPEIRO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7279 Data de lançamento: 24/09/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR RODOVIARIO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO BOBINA 60,00 60,00
1.00 REBOBINAGEM DE MOTOR 553,00 553,00
1.00 SERVIÇO MOTOR 50,00 50,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/09/2024 SERVIÇO BOBINA REBOBINAGEM DE MOTOR SERVIÇO MOTOR 663,00
26/09/2024 SERVIÇO BOBINA REBOBINAGEM DE MOTOR SERVIÇO MOTOR 663,00
04/10/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7279/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 663,00
TOTAL 663,00 663,00 663,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.