Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
728 |
Data de lançamento: |
31/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR RODOVIARIO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CRUZETA |
110,00 |
110,00 |
| 1.00 |
ACOPLAMENTO CARDAN |
313,00 |
313,00 |
| 6.00 |
PRISIONEIRO |
31,83 |
191,00 |
| 6.00 |
PORCA CARDAN |
6,50 |
39,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/01/2024 |
CRUZETA ACOPLAMENTO CARDAN PRISIONEIRO PORCA CARDAN |
653,00 |
|
|
| 06/02/2024 |
CRUZETA
ACOPLAMENTO CARDAN
PRISIONEIRO
PORCA CARDAN
|
|
653,00 |
|
| 16/02/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 728/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
653,00 |
| TOTAL |
653,00 |
653,00 |
653,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.