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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 01:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MARCIA MARIA LEVANDOSKI - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7292 Data de lançamento: 24/09/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR RODOVIARIO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CARGA DE GAS AR CONDICIONADO 300,00 300,00
1.00 OLEO PAG 100 100,00 100,00
1.00 CLIP P/ CONEXÃO LONGO AÇO 20,00 20,00
1.00 CONEXÃO 6MM 30,00 30,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/09/2024 CARGA DE GAS AR CONDICIONADO OLEO PAG 100 CLIP P/ CONEXÃO LONGO AÇO CONEXÃO 6MM 450,00
04/11/2024 CARGA DE GAS AR CONDICIONADO OLEO PAG 100 CLIP P/ CONEXÃO LONGO AÇO CONEXÃO 6MM 450,00
07/11/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7292/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 450,00
TOTAL 450,00 450,00 450,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.