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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 01:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ADILIO ISAIAS ANTUNES DE LIMA BONGIORNO 0208193901

Dados do Empenho
Número do empenho: 7307 Data de lançamento: 24/09/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: FUNDO MUNIC ASS SOCIAL - REC FEDERAL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 JUNTA TAMPA DA VALVUL 45,00 45,00
1.00 FLUIDO DE LIMPEZA 80,00 80,00
1.00 TUBO DE COLA 50,00 50,00
2.00 OLEO 20W 40 60,00 120,00
1.00 FILTRO DE OLEO 30,00 30,00
1.00 FILTRO DE AR INTERNO 45,00 45,00
1.00 COIFA CAMBIO 40,00 40,00
1.00 OLEO CAIXA 80,00 80,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/09/2024 JUNTA TAMPA DA VALVUL FLUIDO DE LIMPEZA TUBO DE COLA OLEO 20W 40 FILTRO DE OLEO FILTRO DE AR INTERNO COIFA CAMBIO OLEO CAIXA 490,00
14/10/2024 JUNTA TAMPA DA VALVUL FLUIDO DE LIMPEZA TUBO DE COLA OLEO 20W 40 FILTRO DE OLEO FILTRO DE AR INTERNO COIFA CAMBIO OLEO CAIXA 490,00
17/10/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7307/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 490,00
TOTAL 490,00 490,00 490,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.