Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: NELCIMAR MARMENTINI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7559 |
Data de lançamento: |
27/09/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SETOR URBANO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO |
Conta de Despesa: |
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
Natureza da despesa: |
FRETES E TRANSPORTES GERAIS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
34 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
72.00 |
REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE DE ÁGUA PARA COMUNIDADE INDÍGENA |
269,50 |
19.404,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/09/2024 |
REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE DE ÁGUA PARA COMUNIDADE INDÍGENA |
19.404,00 |
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30/09/2024 |
REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE DE ÁGUA PARA COMUNIDADE INDÍGENA
|
|
19.404,00 |
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30/09/2024 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 7559/2024, 6228 - NELCIMAR MARMENTINI |
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388,08 |
04/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ref: nota fiscal nº 285
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19.015,92 |
TOTAL |
19.404,00 |
19.404,00 |
19.404,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS |
30/09/2024 |
388,08 |
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Lançada |
TOTAL |
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388,08 |
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