Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: TONIN & TONIN LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7565 |
Data de lançamento: |
27/09/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
DESPORTOS E LAZER |
Unidade: |
SECRETARIA DE DESPORTOS E LAZER |
Função: |
Desporto e Lazer |
Subfunção: |
Desporto Comunitário |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMAS DE DESPORTOS E LAZER |
Conta de Despesa: |
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNER - SEC. DE ESPORTES |
0,00 |
1.170,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/09/2024 |
EMPENHO REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNER - SEC. DE ESPORTES |
1.170,00 |
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27/09/2024 |
EMPENHO REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNER - SEC. DE ESPORTES |
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1.170,00 |
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27/09/2024 |
Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 7565/2024, TONIN & TONIN LTDA ME |
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23,40 |
04/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7565/2024
TONIN & TONIN LTDA ME - 2775 |
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1.146,60 |
TOTAL |
1.170,00 |
1.170,00 |
1.170,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS |
27/09/2024 |
23,40 |
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Lançada |
TOTAL |
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23,40 |
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