Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1575.00 |
VEÍCULO MICRO ÔNIBUS, para transporte de alunos, perfazendo um total de 75 km/ dia, no seguinte itinerário: Saída de São Luiz, passando Sanga da Borja, Linha Turchetto, Divino, 21 de Abril, São Luiz, Linha Troian com destino a Escola Municipal de Ensino Fundamental Cardeal Roncalli (manhã). Ao meio - dia saída de São Luiz passando por 21 de Abril, Divino, Linha Nass, Linha Turchetto, Sanga da Borja, Linha Troian, Linha Kempka, considerando o início e término das aulas em todas as escolas. Manhã |
5,95 |
9.371,25 |
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/09/2024 |
VEÍCULO MICRO ÔNIBUS, para transporte de alunos, perfazendo um total de 75 km/ dia, no seguinte itinerário: Saída de São Luiz, passando Sanga da Borja, Linha Turchetto, Divino, 21 de Abril, São Luiz, Linha Troian com destino a Escola Municipal de Ensino Fundamental Cardeal Roncalli (manhã). Ao meio - dia saída de São Luiz passando por 21 de Abril, Divino, Linha Nass, Linha Turchetto, Sanga da Borja, Linha Troian, Linha Kempka, considerando o início e término das aulas em todas as escolas. Manhã e Meio dia. Totalizando 26 alunos. |
9.371,25 |
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30/09/2024 |
VEÍCULO MICRO ÔNIBUS, para transporte de alunos, perfazendo um total de 75 km/ dia, no seguinte itinerário: Saída de São Luiz, passando Sanga da Borja, Linha Turchetto, Divino, 21 de Abril, São Luiz, Linha Troian com destino a Escola Municipal de Ensino Fundamental Cardeal Roncalli (manhã). Ao meio - dia saída de São Luiz passando por 21 de Abril, Divino, Linha Nass, Linha Turchetto, Sanga da Borja, Linha Troian, Linha Kempka, considerando o início e término das aulas em todas as escolas. Man
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9.371,25 |
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30/09/2024 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 7579/2024, 14399 - TRANSPORTES ARCARI LTDA |
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187,43 |
30/09/2024 |
Cfe. estorno de ISS, retido no Empenho 7579/2024 |
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-187,43 |
04/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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9.183,82 |
04/10/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 7579/2024 |
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187,43 |
TOTAL |
9.371,25 |
9.371,25 |
9.371,25 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.