Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ANTONIO COPROSKI MARQUES ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7586 |
Data de lançamento: |
30/09/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SAUDE |
Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO FEDERAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
45.00 |
MANGUEIRA PAD |
9,00 |
405,00 |
2.00 |
ADAPTADOR - PAD |
15,00 |
30,00 |
1.00 |
REGISTRO 20 MM |
20,00 |
20,00 |
2.00 |
JOELHO - 25 MM |
3,00 |
6,00 |
2.00 |
CANO - 25 MM |
5,00 |
10,00 |
1.00 |
TEE - 25 MM |
3,00 |
3,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/09/2024 |
MANGUEIRA PAD ADAPTADOR - PAD REGISTRO 20 MM JOELHO - 25 MM CANO - 25 MM TEE - 25 MM |
474,00 |
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02/10/2024 |
MANGUEIRA PAD
ADAPTADOR - PAD
REGISTRO 20 MM
JOELHO - 25 MM
CANO - 25 MM
TEE - 25 MM
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|
474,00 |
|
08/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7586/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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474,00 |
TOTAL |
474,00 |
474,00 |
474,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.