Exercício: 2024 | |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
Número do empenho: | 7594 | Data de lançamento: | 30/09/2024 | ||
Tipo de empenho: | Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício a | ||||
Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
Unidade: | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
Função: | Educação | ||||
Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
Projeto / Atividade: | MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS INICIAIS | ||||
Conta de Despesa: | 3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | ||||
Natureza da despesa: | VALE ALIMENTAÇÃO | ||||
Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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Vale Alimentação ref. empenhos 6545, 6536, 5602, 5588, 4728, 4713, 3902, 3892, 3157, 3143, 2159, 2146, 1399, 1386. Sec da educação. | 0,00 | 32.963,84 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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30/09/2024 | Vale Alimentação ref. empenhos 6545, 6536, 5602, 5588, 4728, 4713, 3902, 3892, 3157, 3143, 2159, 2146, 1399, 1386. Sec da educação. | 32.963,84 | ||
30/09/2024 | Vale Alimentação ref. empenhos 6545, 6536, 5602, 5588, 4728, 4713, 3902, 3892, 3157, 3143, 2159, 2146, 1399, 1386. Sec da educação. | 32.963,84 | ||
30/09/2024 | Pagamento de Empenho 7594/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 32.963,84 | ||
TOTAL | 32.963,84 | 32.963,84 | 32.963,84 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |