Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: 30632911 CINTIA FONTE MELGARECHO |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
7621 |
Data de lançamento: |
01/10/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SAUDE |
Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO FEDERAL |
Conta de Despesa: |
4490.52.41.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES |
Natureza da despesa: |
MAQ. E EQUIP. PERMANENTES |
Fonte de Recurso: |
601 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Estrut da Rede de Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
39 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
COMPUTADOR PORTÁTIL NOTEBOOK |
3.156,25 |
6.312,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/10/2024 |
COMPUTADOR PORTÁTIL NOTEBOOK |
6.312,50 |
|
|
02/12/2024 |
COMPUTADOR PORTÁTIL NOTEBOOK
|
|
6.312,50 |
|
05/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7621/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
6.312,50 |
TOTAL |
6.312,50 |
6.312,50 |
6.312,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.