Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: 54.596.042 ZELIA BUENO TOMIOSSO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7676 |
Data de lançamento: |
03/10/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
MÃO DE OBRA EM GERAL - ARTESÃO - 34 HORAS - ATIVIDADES GRUPAIS IDOSAS, MULHERES, CRIANÇAS E ADOLESCENTES E PCDS |
2.040,00 |
2.040,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/10/2024 |
MÃO DE OBRA EM GERAL - ARTESÃO - 34 HORAS - ATIVIDADES GRUPAIS IDOSAS, MULHERES, CRIANÇAS E ADOLESCENTES E PCDS |
2.040,00 |
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30/10/2024 |
MÃO DE OBRA EM GERAL - ARTESÃO - 34 HORAS - ATIVIDADES GRUPAIS IDOSAS, MULHERES, CRIANÇAS E ADOLESCENTES E PCDS
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2.040,00 |
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05/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF: NOTA FISCAL Nº 4
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2.040,00 |
TOTAL |
2.040,00 |
2.040,00 |
2.040,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.