| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MARCIA MARIA LEVANDOSKI - ME | 
| Número do empenho: | 7680 | Data de lançamento: | 03/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| 1.00 | MÃO DE OBRA E DESLOCAMENTO | 80,00 | 80,00 | 
| 1.00 | SERVIÇO DE SCANNER | 150,00 | 150,00 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 03/10/2024 | MÃO DE OBRA E DESLOCAMENTO SERVIÇO DE SCANNER | 230,00 | ||
| 04/11/2024 | MÃO DE OBRA E DESLOCAMENTO SERVIÇO DE SCANNER | 230,00 | ||
| 04/11/2024 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 7680/2024, 17216 - MARCIA MARIA LEVANDOSKI - ME | 4,60 | ||
| 07/11/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7680/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 225,40 | ||
| TOTAL | 230,00 | 230,00 | 230,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação | 
|---|---|---|---|---|
| ISS | 04/11/2024 | 4,60 | Lançada | |
| TOTAL | 4,60 |