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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 01:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: TIAGO COINASKI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7697 Data de lançamento: 04/10/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Unidade: CENTRO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: INTERNET
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Serviço de provimento de acesso à internet - mÊs 09/2024 ACISAP/CDL- R$ 149,90 CAMERA DE VIGILANCIA- R$ 199,90; SEC. DE ESPORTES- R$ 99,90 JUNTA MILITAR- R$ 149,90 SETOR DE COMPRAS - R$ 89,90 CANTINHO DO CHIMARRÃO - R$ 99,90 0,00 789,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/10/2024 Serviço de provimento de acesso à internet - mÊs 09/2024 ACISAP/CDL- R$ 149,90 CAMERA DE VIGILANCIA- R$ 199,90; SEC. DE ESPORTES- R$ 99,90 JUNTA MILITAR- R$ 149,90 SETOR DE COMPRAS - R$ 89,90 CANTINHO DO CHIMARRÃO - R$ 99,90 789,40
04/10/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 1508; 1511; 1507; 789,40
09/10/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7697/2024 TIAGO COINASKI ME - 2646 789,40
TOTAL 789,40 789,40 789,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.