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Última atualização realizada em 18/10/2024 às 01:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: JOAO PEDRO LORSCHEITER MOSKVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7710 Data de lançamento: 04/10/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SAUDE
Unidade: SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: FMS - RECURSO MUNICIPAL
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa: INDENIZACOES E RESTITUICOES
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Empenho referente a ressarcimento de valor gasto com refeição em viagem para participação de capacitação em Frederico Westphalen-RS nos dias 01 e 02 de outubro de 2024 - Sec. da Saúde. 0,00 48,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/10/2024 Empenho referente a ressarcimento de valor gasto com refeição em viagem para participação de capacitação em Frederico Westphalen-RS nos dias 01 e 02 de outubro de 2024 - Sec. da Saúde. 48,60
04/10/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 7060; 11717; 48,60
09/10/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7710/2024 JOAO PEDRO LORSCHEITER MOSKVA - 8377 48,60
TOTAL 48,60 48,60 48,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.