| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: TIAGO COINASKI ME | 
| Número do empenho: | 7716 | Data de lançamento: | 07/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ADMINISTRACAO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Secretaria da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | INTERNET | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE PROVIMENTO DE ACESSO À INTERNET - MÊS 09/2024 SEC. DA FAZENDA - R$ 499,90; SEC. DA ADMINISTRAÇÃO - R$ 199,90; | 0,00 | 699,80 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2024 | SERVIÇO DE PROVIMENTO DE ACESSO À INTERNET - MÊS 09/2024 SEC. DA FAZENDA - R$ 499,90; SEC. DA ADMINISTRAÇÃO - R$ 199,90; | 699,80 | ||
| 07/10/2024 | SERVIÇO DE PROVIMENTO DE ACESSO À INTERNET - MÊS 09/2024 SEC. DA FAZENDA - R$ 499,90; SEC. DA ADMINISTRAÇÃO - R$ 199,90; | 699,80 | ||
| 11/10/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7716/2024 TIAGO COINASKI ME - 2646 | 699,80 | ||
| TOTAL | 699,80 | 699,80 | 699,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||