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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 01:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: PROTAZIO MALACARNE

Dados do Empenho
Número do empenho: 7723 Data de lançamento: 07/10/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Unidade: CENTRO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Empenho referente a concessão de 1 diaria para viagem em AGENDA NA SECRETÁRIA DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA EM PORTO ALEGRE-RS DOS DIAS 09/10/2024 E 10/10/2024. 0,00 647,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/10/2024 Empenho referente a concessão de 1 diaria para viagem em AGENDA NA SECRETÁRIA DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA EM PORTO ALEGRE-RS DOS DIAS 09/10/2024 E 10/10/2024. 647,00
07/10/2024 Empenho referente a concessão de 1 diaria para viagem em AGENDA NA SECRETÁRIA DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA EM PORTO ALEGRE-RS DOS DIAS 09/10/2024 E 10/10/2024. 647,00
09/10/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7723/2024 PROTAZIO MALACARNE - 14371 647,00
TOTAL 647,00 647,00 647,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.