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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 01:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: AUTO MECANICA GICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7743 Data de lançamento: 08/10/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR RODOVIARIO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 DISCO DESBASTE 4 P 13,00 13,00
2.00 DISCO DE CORTE 12,00 24,00
5.00 PARAFUSO COMPLETO 08MM 5,00 25,00
2.00 EIXO 1P 40,00 80,00
2.00 ELETRODO SOLDA 20,00 40,00
1.00 DISCO DE CORTE 16,00 16,00
1.00 CHAVETA DA POLIA 20,00 20,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/10/2024 DISCO DESBASTE 4 P DISCO DE CORTE PARAFUSO COMPLETO 08MM EIXO 1P ELETRODO SOLDA DISCO DE CORTE CHAVETA DA POLIA 218,00
21/10/2024 DISCO DESBASTE 4 P DISCO DE CORTE PARAFUSO COMPLETO 08MM EIXO 1P ELETRODO SOLDA DISCO DE CORTE CHAVETA DA POLIA 218,00
24/10/2024 Pagamento de Empenho 7743/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 218,00
TOTAL 218,00 218,00 218,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.