Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
7835 |
Data de lançamento: |
10/10/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS INICIAIS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
RADIADOR |
3.350,00 |
3.350,00 |
1.00 |
ADITIVO RADIADOR |
157,00 |
157,00 |
1.00 |
MOLA |
315,00 |
315,00 |
1.00 |
MANGUEIRA |
76,50 |
76,50 |
2.00 |
ABRAÇADEIRA |
12,25 |
24,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/10/2024 |
RADIADOR ADITIVO RADIADOR MOLA MANGUEIRA ABRAÇADEIRA |
3.923,00 |
|
|
14/10/2024 |
RADIADOR
ADITIVO RADIADOR
MOLA
MANGUEIRA
ABRAÇADEIRA
|
|
3.923,00 |
|
18/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7835/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
3.923,00 |
TOTAL |
3.923,00 |
3.923,00 |
3.923,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.