| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA | 
| Número do empenho: | 7850 | Data de lançamento: | 10/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA AGRICULTURA E PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA DE INCENTIVO A AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) | 
| Licitação número / ano: | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| MÊS 09/2024 POÇO ARTESIANO- LINHA SANGA DA BORJA | 0,00 | 804,04 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2024 | MÊS 09/2024 POÇO ARTESIANO- LINHA SANGA DA BORJA | 804,04 | ||
| 10/10/2024 | MÊS 09/2024 POÇO ARTESIANO- LINHA SANGA DA BORJA | 804,04 | ||
| 15/10/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7850/2024 CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA - 9519 | 804,04 | ||
| TOTAL | 804,04 | 804,04 | 804,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||