Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: JC BASSO COMERCIO E TRANSPORTE LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7863 |
Data de lançamento: |
11/10/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SETOR URBANO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO |
Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
5.00 |
PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17X27. - CABEÇA DUPLA |
27,00 |
135,00 |
25.00 |
PREGO 25 X 72 - PREGO COM CABEÇA DUPLA POLIDO 26X84 |
25,00 |
625,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/10/2024 |
PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17X27. - CABEÇA DUPLA PREGO 25 X 72 - PREGO COM CABEÇA DUPLA POLIDO 26X84 |
760,00 |
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15/10/2024 |
PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17X27. - CABEÇA DUPLA
PREGO 25 X 72 - PREGO COM CABEÇA DUPLA POLIDO 26X84
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|
760,00 |
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18/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7863/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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750,88 |
18/10/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7863/2024 |
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9,12 |
TOTAL |
760,00 |
760,00 |
760,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
15/10/2024 |
9,12 |
6083/2024 |
Lançada |
TOTAL |
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9,12 |
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