Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MERCADO SOTORIVA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7875 |
Data de lançamento: |
11/10/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
RESTAURANTE POPULAR |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
RESTAURANTE POPULAR |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
7 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3.00 |
Água sanitária 5 litros |
6,69 |
20,07 |
2.00 |
Esponja de aço |
2,53 |
5,06 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/10/2024 |
Água sanitária 5 litros Esponja de aço |
25,13 |
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17/10/2024 |
Água sanitária 5 litros
Esponja de aço
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25,13 |
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21/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7875/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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25,13 |
TOTAL |
25,13 |
25,13 |
25,13 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.