Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ADILIO ISAIAS ANTUNES DE LIMA BONGIORNO 0208193901 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7877 |
Data de lançamento: |
11/10/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNIC ASS SOCIAL - REC ESTADUAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
Fonte de Recurso: |
669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
AMORTECEDOR TRASEIRO |
240,00 |
480,00 |
2.00 |
KIT BATENTE AMORTECEDOR |
103,00 |
206,00 |
2.00 |
COXIM AMORTECEDOR TRASEIRO |
125,00 |
250,00 |
1.00 |
JG DE PALHETA |
150,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/10/2024 |
AMORTECEDOR TRASEIRO KIT BATENTE AMORTECEDOR COXIM AMORTECEDOR TRASEIRO JG DE PALHETA |
1.086,00 |
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18/10/2024 |
AMORTECEDOR TRASEIRO
KIT BATENTE AMORTECEDOR
COXIM AMORTECEDOR TRASEIRO
JG DE PALHETA
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1.086,00 |
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22/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7877/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.086,00 |
TOTAL |
1.086,00 |
1.086,00 |
1.086,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.