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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 01:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7912 Data de lançamento: 14/10/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR RODOVIARIO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ROLAMENTO CUBO 418,00 418,00
2.00 TRAVA ROLETE 21,00 42,00
1.00 GRAXA CUBO 80,00 80,00
1.00 TUBO DE COLA 25,00 25,00
1.00 RESERVATORIO DE AGUA 458,00 458,00
1.00 PINO MOLA 97,00 97,00
8.00 ADITIVO RADIADOR 30,88 247,00
1.00 DIAFRAGMA 89,00 89,00
1.00 LONA DE FREIO 470,00 470,00
1.00 RETENTOR CUBO ALTO 297,00 297,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/10/2024 ROLAMENTO CUBO TRAVA ROLETE GRAXA CUBO TUBO DE COLA RESERVATORIO DE AGUA PINO MOLA ADITIVO RADIADOR DIAFRAGMA LONA DE FREIO RETENTOR CUBO ALTO 2.223,00
17/10/2024 ROLAMENTO CUBO TRAVA ROLETE GRAXA CUBO TUBO DE COLA RESERVATORIO DE AGUA PINO MOLA ADITIVO RADIADOR DIAFRAGMA LONA DE FREIO RETENTOR CUBO ALTO 2.223,00
22/10/2024 Pagamento de Empenho 7912/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.223,00
TOTAL 2.223,00 2.223,00 2.223,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.