| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ECLAIR J BALEN E CIA LTDA | 
| Número do empenho: | 7928 | Data de lançamento: | 14/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEIS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| 44.08 | GASOLINA COMUM | 6,58 | 290,05 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2024 | GASOLINA COMUM | 290,05 | ||
| 18/10/2024 | GASOLINA COMUM | 290,05 | ||
| 22/10/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7928/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 289,35 | ||
| 22/10/2024 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7928/2024 | 0,70 | ||
| TOTAL | 290,05 | 290,05 | 290,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação | 
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 18/10/2024 | 0,70 | 6165/2024 | Lançada | 
| TOTAL | 0,70 |