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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 01:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MARISUL TURISMO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7984 Data de lançamento: 18/10/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: EDUCACAO E CULTURA
Unidade: SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS FINAIS
Conta de Despesa: 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa: TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO - TRASNPORTE ALUNOS PARA FREDERICO WESTPHALEN 700,00 700,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/10/2024 SERVIÇO - TRASNPORTE ALUNOS PARA FREDERICO WESTPHALEN 700,00
21/10/2024 SERVIÇO - TRASNPORTE ALUNOS PARA FREDERICO WESTPHALEN 700,00
21/10/2024 Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 7984/2024, 7686 - MARISUL TURISMO LTDA 14,00
24/10/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA ref: nota fiscal nº 68 686,00
TOTAL 700,00 700,00 700,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 21/10/2024 14,00 Lançada
TOTAL   14,00