Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MARISUL TURISMO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7984 |
Data de lançamento: |
18/10/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS FINAIS |
Conta de Despesa: |
3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR |
Natureza da despesa: |
TRANSPORTE ESCOLAR |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERVIÇO - TRASNPORTE ALUNOS PARA FREDERICO WESTPHALEN |
700,00 |
700,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/10/2024 |
SERVIÇO - TRASNPORTE ALUNOS PARA FREDERICO WESTPHALEN |
700,00 |
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21/10/2024 |
SERVIÇO - TRASNPORTE ALUNOS PARA FREDERICO WESTPHALEN
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700,00 |
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21/10/2024 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 7984/2024, 7686 - MARISUL TURISMO LTDA |
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14,00 |
24/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ref: nota fiscal nº 68
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686,00 |
TOTAL |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS |
21/10/2024 |
14,00 |
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Lançada |
TOTAL |
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14,00 |
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