Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MERCADO SOTORIVA LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
7998 |
Data de lançamento: |
18/10/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
RESTAURANTE POPULAR |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
RESTAURANTE POPULAR |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
12 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Detergente 500ml, caixa com 24 unidades, apresentação neutro/cristal |
47,76 |
47,76 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/10/2024 |
Detergente 500ml, caixa com 24 unidades, apresentação neutro/cristal |
47,76 |
|
|
06/12/2024 |
Detergente 500ml, caixa com 24 unidades, apresentação neutro/cristal
|
|
47,76 |
|
11/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7998/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
47,76 |
TOTAL |
47,76 |
47,76 |
47,76 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.