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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 01:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: EDUARDA BORTOLUZZI 02560708060

Dados do Empenho
Número do empenho: 8043 Data de lançamento: 21/10/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SAUDE
Unidade: SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: FMS - RECURSO ESTADUAL
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 TECIDO TNT CORES DIVERSAS - ROSA 2,00 6,00
2.00 TECIDO TNT CORES DIVERSAS - PINK 3,00 6,00
2.00 EVA - MARROM 6,49 12,98
1.00 FITA - ROSA 4,99 4,99
2.00 EVA - PRETO 3,50 7,00
5.00 COLA QUENTE - BASTAO 1,00 5,00
10.00 SACO DE PRESENTE - EMBALAGEM 6,41 64,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/10/2024 TECIDO TNT CORES DIVERSAS - ROSA TECIDO TNT CORES DIVERSAS - PINK EVA - MARROM FITA - ROSA EVA - PRETO COLA QUENTE - BASTAO SACO DE PRESENTE - EMBALAGEM 106,07
03/12/2024 TECIDO TNT CORES DIVERSAS - ROSA TECIDO TNT CORES DIVERSAS - PINK EVA - MARROM FITA - ROSA EVA - PRETO COLA QUENTE - BASTAO SACO DE PRESENTE - EMBALAGEM 106,07
09/12/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA ref: nota fiscal nº 38 106,07
TOTAL 106,07 106,07 106,07
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.