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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 01:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CONISA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8047 Data de lançamento: 21/10/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SAUDE
Unidade: SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: FMS - RECURSO FEDERAL
Conta de Despesa: 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO
Natureza da despesa: DESPESAS COM ODONTOGOLIA
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 RESINA ODONTOLOGICA 352,17 3.521,70
4.00 ESPATULA P/ RESINA 28,90 115,60
8.00 ADESIVO ODONTOLOGICO 118,95 951,60
29.00 ESPELHO - BUCAL 2,27 65,83
5.00 EXTIRPA NERVO 2,49 12,45
4.00 CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO 21,75 87,00
20.00 ÁCIDO FOSFORICO 3,06 61,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/10/2024 RESINA ODONTOLOGICA ESPATULA P/ RESINA ADESIVO ODONTOLOGICO ESPELHO - BUCAL EXTIRPA NERVO CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO ÁCIDO FOSFORICO 4.815,38
30/10/2024 RESINA ODONTOLOGICA ESPATULA P/ RESINA ADESIVO ODONTOLOGICO ESPELHO - BUCAL EXTIRPA NERVO CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO ÁCIDO FOSFORICO 4.111,04
05/11/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF: DANFE Nº 40221 4.111,04
TOTAL 4.815,38 4.111,04 4.111,04
SALDO A PAGAR 704,34
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.