Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ROSELI CARMEM MASCARELLO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
805 |
Data de lançamento: |
05/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
PRECATORIO ROSELI CARMEN MASCARELLO |
| Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
| Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Conta de Despesa: |
3390.91.03.08.00.00 - DECISOES JUDICIAIS - ROSELI CARMEN MASCARELLO |
| Natureza da despesa: |
PRECATÓRIOS E RPV |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Empenho referente a pagamento de precatório nº 230004009. Ação nº 5000393-88.2018.8.21.0116. |
0,00 |
90.975,82 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/02/2024 |
Empenho referente a pagamento de precatório nº 230004009. Ação nº 5000393-88.2018.8.21.0116. |
90.975,82 |
|
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| 05/02/2024 |
Parcela 01/2024 |
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22.743,95 |
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| 05/02/2024 |
Estorno referente a novas informações apresentadas pela procuradoria juridica, incidindo retenções. |
|
-22.743,95 |
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| 17/05/2024 |
Empenho referente a pagamento de precatório nº 230004009. Ação nº 5000393-88.2018.8.21.0116. |
|
90.975,82 |
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| 24/05/2024 |
Pagamento de Empenho 805/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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90.975,82 |
| TOTAL |
90.975,82 |
90.975,82 |
90.975,82 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.