Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8059 |
Data de lançamento: |
21/10/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
AGRICULTURA |
Unidade: |
SECRETARIA DA AGRICULTURA E PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Extensão Rural |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA DE INCENTIVO A AGRICULTURA |
Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
Natureza da despesa: |
ENERGIA ELÉTRICA |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF: MÊS 10/2024
LINHA JACUTINGA- S/N
LINHA SANGA DA BORJA- S/N
LINHA BARRA DO TAMANDUA,40
LINHA BARRA DO TAMANDUA, S/N |
0,00 |
5.121,89 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/10/2024 |
REF: MÊS 10/2024
LINHA JACUTINGA- S/N
LINHA SANGA DA BORJA- S/N
LINHA BARRA DO TAMANDUA,40
LINHA BARRA DO TAMANDUA, S/N |
5.121,89 |
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21/10/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 887680; 890280; 887681; 887678; |
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5.121,89 |
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24/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8059/2024
CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA - 9519 |
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5.121,89 |
TOTAL |
5.121,89 |
5.121,89 |
5.121,89 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.