Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8088 |
Data de lançamento: |
22/10/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
Natureza da despesa: |
ENERGIA ELÉTRICA |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF: OUTUBRO/2024
R.VICENTE DUTRA,578;
R,GAL OSORIO,868 - NATAL 2011;
R.HUMBERTO DE CAMPOS,725; |
0,00 |
309,14 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/10/2024 |
REF: OUTUBRO/2024
R.VICENTE DUTRA,578;
R,GAL OSORIO,868 - NATAL 2011;
R.HUMBERTO DE CAMPOS,725; |
309,14 |
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22/10/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 93028605; 92879902; 93004758; |
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309,14 |
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24/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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305,42 |
24/10/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8088/2024 |
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3,72 |
TOTAL |
309,14 |
309,14 |
309,14 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
22/10/2024 |
3,72 |
6244/2024 |
Lançada |
TOTAL |
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3,72 |
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