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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 01:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: AUTO MECANICA GICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8118 Data de lançamento: 23/10/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR RODOVIARIO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 PARAFUSO COMPLETO 10MM 6,00 24,00
1.00 PORCA CASTELO 12,00 12,00
1.00 ARRUELA REFORÇADA 10,00 10,00
2.00 PARAFUSO COMPLETO 14 MM 12,00 24,00
4.00 EIXO DE AÇO 45,00 180,00
1.00 TRAVA ROSCA 15,00 15,00
1.00 COLA VEDAÇÃO SINALEIRA 15,00 15,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/10/2024 PARAFUSO COMPLETO 10MM PORCA CASTELO ARRUELA REFORÇADA PARAFUSO COMPLETO 14 MM EIXO DE AÇO TRAVA ROSCA COLA VEDAÇÃO SINALEIRA 280,00
11/11/2024 PARAFUSO COMPLETO 10MM PORCA CASTELO ARRUELA REFORÇADA PARAFUSO COMPLETO 14 MM EIXO DE AÇO TRAVA ROSCA COLA VEDAÇÃO SINALEIRA 280,00
18/11/2024 Pagamento de Empenho 8118/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 280,00
TOTAL 280,00 280,00 280,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.