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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 01:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS MACIESKI LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 815 Data de lançamento: 06/02/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR URBANO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 MANGUEIRA 1/2 2T 60,00 300,00
5.00 CAPA 1/2 20,00 100,00
1.00 EMENDA 1/2 40,00 40,00
2.00 CONEXÃO 45,00 90,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/02/2024 MANGUEIRA 1/2 2T CAPA 1/2 EMENDA 1/2 CONEXÃO 530,00
07/02/2024 MANGUEIRA 1/2 2T CAPA 1/2 EMENDA 1/2 CONEXÃO 530,00
16/02/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 815/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 530,00
TOTAL 530,00 530,00 530,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.