Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS MACIESKI LTDA ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
815 |
Data de lançamento: |
06/02/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SETOR URBANO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
5.00 |
MANGUEIRA 1/2 2T |
60,00 |
300,00 |
5.00 |
CAPA 1/2 |
20,00 |
100,00 |
1.00 |
EMENDA 1/2 |
40,00 |
40,00 |
2.00 |
CONEXÃO |
45,00 |
90,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/02/2024 |
MANGUEIRA 1/2 2T CAPA 1/2 EMENDA 1/2 CONEXÃO |
530,00 |
|
|
07/02/2024 |
MANGUEIRA 1/2 2T
CAPA 1/2
EMENDA 1/2
CONEXÃO
|
|
530,00 |
|
16/02/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 815/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
530,00 |
TOTAL |
530,00 |
530,00 |
530,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.